Anda belum login :: 01 Jun 2025 08:05 WIB
Detail
BukuAudit Kepatuhan Atas Kebijakan dan Prosedur Pembelian Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pengendalian Internal Fungsi Pembelian PT Cempaka
Bibliografi
Author: Rindi, Tesalonika ; Napitupulu, Bertha Elvy (Advisor)
Topik: Audit Kepatuhan; Pengendalian Internal; Kebijakan dan Prosedur Pembelian; Compliance Test; Internal Control Questionnaire
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2022    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext:
Abstract
PT Cempaka merupakan perusahaan yang bergerak dibidang properti khususnya pembangunan apartemen. Kegiatan umum perusahaan adalah mengurus transaksi dan kegiatan terkait operational dan maintenance apartement. Maka dari itu, pembelian menjadi salah satu kegiatan yang penting di dalam perusahaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah perusahaan sudah patuh dan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengendalian internal fungsi pembelian. Teknik yang digunakan antara lain melakukan observasi ke perusahaan. Wawancara juga dilakukan yang didokumentasikan dalam bentuk ICQ dengan jawaban “YA” yang akan diuji. Selain itu penulis juga melakukan walk throught documents untuk menguji transaksi pembelian. Berdasarkan hasil penelitian, audit kepatuhan atas kebijakan dan prosedur pembelian terhadap efektivitas dan efisiensi pengendalian internal fungsi pembelian PT Cempaka sudah sangat efektif dan sangat efisien. Namun, masih ada beberapa kekurangan yang perlu di perbaiki oleh perusahaan.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.09375 second(s)