Anda belum login :: 26 Jul 2025 17:49 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Audit Manajemen Atas Fungsi Pembelian PT Intan Surya Mitra
Bibliografi
Author:
THERESIA, ANITA
;
Lian, Hilda Ong Tjun
(Advisor)
Topik:
Audit
;
Audit Manajemen
;
PT Intan Surya Mitra
Bahasa:
(ID )
Penerbit:
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2014
Jenis:
Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext:
Anita Theresia's Undergraduate Theses.pdf
(822.78KB;
39 download
)
Ketersediaan
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Nomor Panggil:
FEA-6041
Non-tandon:
tidak ada
Tandon:
1
Lihat Detail Induk
Abstract
Dalam perusahaan dagang, pembelian barang dagang sangat penting karena merupakan dasar untuk memperoleh pendapatan perusahaan. Oleh karena itu proses pembelian ini perlu diperhatikan atau dengan kata lain memerlukan pengawasan yang ketat. PT Intan Surya Mitra merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan onderdil kendaraan bermotor khususnya mobil menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Audit Manajemen Atas Fungsi Pembelian pada PT Intan Surya Mitra”. Berdasarkan hasil pemeriksaan operasional atas pembelian barang, hutang usaha dan pengeluaran kas, masih terdapat kelemahan dalam hal dokumen-dokumennya tidak bernomor urut cetak sehingga dapat disalah gunakan untuk melakukan kecurangan yang merugikan perusahaan. Disamping itu, perusahaan tidak melakukan seleksi pemasok secara berkala sehingga menyebabkan harga yang di dapat oleh perusahaan tidak ekonomis. Selain itu, bagian penerimaan barang (gudang) kadang kala tidak diberikan copy atau tembusan order pembelian(OP) bagian pembelian. Hal ini dapat menyebabkan kuantitas dan kualitas jenis barang yang diterima bagian gudang sering berbeda dengan yang tercantum dalam Order pembelian (OP). Kelemahan terakhir yaitu tidak adanya internal audit yang seharusnya melakukan penilaian dan pengawasan atas prosedur operasional dan pengendalian internal yang telah dijalankan perusahaan. Penulis telah memberikan beberapa rekomendasi perbaikan antara lain: 1. Setiap dokumen dibuat bernomor urut cetak 2. Penyeleksian pemasok minimal dilakukan sekali dalam setahun 3. Tembusan OP didistribusikan ke bagian penerimaan barang 4. Fungsi internal audit ditambahkan di dalam struktur organisasi perusahaan.
Opini Anda
Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.28125 second(s)