Sebagai pusat statistik di Bank Indonesia, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter (DSM) memiliki Bagian Pengelolaan dan Pengembangan Data dan Informasi (PPDI) untuk mengolah data statistik menjadi informasi keuangan dan moneter, yang siap diakses oleh stakeholder. Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mamastikan apakah sistem dan prosedur serta pengendalian internal dalam proses pengolahan data telah efektif dalam menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pelaksanaan penelitian mi diawali dengan melakukan tinjauan • pendahuluan dengan membuat daftar pertanyaan berbentuk Internal Control Questionnaire (ICQ) yang disampaikan melalul wawancara dengan administrator sistem. Kemudian informasi yang didapatkan dibandingkan dengan bukti yang ada untuk memastikan ketaatan manajemen. Dan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa sistem dan prosedur serta pengendalian internal Bagian Pengelolaan dan Pengembangan Data dan Informasi (PPDI) telah ditaati dengan balk, terbukti dengan adanya otorisasi atas kegiatan, batasan akses terhadap pengguna, catatan atas transaksi, serta jadwal penyelesaian pekerjaan. Hal ini ditunjang dengan adanya pihak pengawas yakni Direktorat Pengawasan Intern (DPI) yang adalah auditor internal Bank Indonesia, juga Direktorat Teknologi lnformasi (DTI), yang mengawasi operasional komputer dan infrastruktur komputer di Bank Indonesia. Setelah menganalisa pengendalian internal atas proses pengolahan data pada Bagian Pengelolaan dan Pengembangan Data dan Informasi (PPDI), penulis membeni saran seba~knya administrator sistem tidak memberitahu password kepada rekan kerja yang lain. Karena pengendalian internal yang sudah berjalan baik akan menjadi sempurna jika didukung oleh pelaksana pengendalian tersebut, yakni personilnya. |