Anda belum login :: 29 Apr 2025 22:56 WIB
Detail
BukuAudit Manajemen atas Sistem dan Prosedur Pengolahan Data pada Bagian Pengelolaan dan Pengembangan Data dan Informasi (PPDI) Bank Indonesia
Bibliografi
Author: Sembiring, Libertina (Advisor); HUTAPEA, RIBKA MARINA MONIQUE
Topik: Audit; Audit Manajemen; Pengendalian Internal; Pengolahan Data
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2009    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext:
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: FEA-3718
    • Non-tandon: tidak ada
    • Tandon: 1
 Lihat Detail Induk
Abstract
Sebagai pusat statistik di Bank Indonesia, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter (DSM) memiliki Bagian Pengelolaan dan Pengembangan Data dan Informasi (PPDI) untuk mengolah data statistik menjadi informasi keuangan dan
moneter, yang siap diakses oleh stakeholder. Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mamastikan apakah sistem dan prosedur serta pengendalian internal dalam proses pengolahan data telah efektif dalam menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pelaksanaan penelitian mi diawali dengan melakukan tinjauan • pendahuluan dengan membuat daftar pertanyaan berbentuk Internal Control Questionnaire (ICQ) yang disampaikan melalul wawancara dengan administrator sistem. Kemudian informasi yang didapatkan dibandingkan
dengan bukti yang ada untuk memastikan ketaatan manajemen. Dan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa sistem dan prosedur serta pengendalian internal Bagian Pengelolaan dan Pengembangan Data dan Informasi (PPDI) telah ditaati dengan balk, terbukti dengan adanya
otorisasi atas kegiatan, batasan akses terhadap pengguna, catatan atas transaksi, serta jadwal penyelesaian pekerjaan. Hal ini ditunjang dengan adanya pihak pengawas yakni Direktorat Pengawasan Intern (DPI) yang adalah auditor
internal Bank Indonesia, juga Direktorat Teknologi lnformasi (DTI), yang mengawasi operasional komputer dan infrastruktur komputer di Bank Indonesia. Setelah menganalisa pengendalian internal atas proses pengolahan data pada Bagian Pengelolaan dan Pengembangan Data dan Informasi (PPDI), penulis membeni saran seba~knya administrator sistem tidak memberitahu
password kepada rekan kerja yang lain. Karena pengendalian internal yang sudah berjalan baik akan menjadi sempurna jika didukung oleh pelaksana pengendalian tersebut, yakni personilnya.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.078125 second(s)