Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan prosedir pembelian pada PT Mandyra Inti Buana telah memenuhi syarat-syarat pengendalian intern yang baik dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan prosedur pembelian serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi pihak manajemen perusahaan. Dalam melakukan penelitian, rancangan penelltian yang digunakan berupa penilaian deskriptif. Penhlaian deskniptif memperlihatkan gambaran umum pengendalian manajemen yang diterapkan dalam prosedur pembelian. Vaniabel yang digunakan dalam penelitian adalah tahap-tahap proses pembelian yang balk. Data-data informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, dengan melaksanakan wawancara, pengamatan dan penelitian kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif. HasH penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada manajemen perusahaan, tetapi kelemahan tersebut tidak secara Iangsung berdampak besar bagi perusahaan, tetapi akan menjaadi Iebih balk apabila pihak manajemen melakukan perbaikan-perbaikan guna eningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. |