Anda belum login :: 29 Apr 2025 13:26 WIB
Detail
BukuAudit Manajemen atas Fungsi Pembelian pada PT MANDYRA INTI BUANA
Bibliografi
Author: KUSMAHENDRINI, ANTI ; Murni, Hakim (Advisor)
Topik: Audit Manajemen; Fungsi Pembelian; PT MANDYRA INTI BUANA
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2006    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext: Anti Kusmahendririni's Undergraduate Theses.pdf (1.14MB; 76 download)
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: FEA-3097
    • Non-tandon: tidak ada
    • Tandon: 1
 Lihat Detail Induk
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan prosedir pembelian pada PT Mandyra Inti Buana telah memenuhi syarat-syarat pengendalian intern yang baik dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan prosedur pembelian serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi pihak manajemen perusahaan.
Dalam melakukan penelitian, rancangan penelltian yang digunakan berupa penilaian deskriptif. Penhlaian deskniptif memperlihatkan gambaran
umum pengendalian manajemen yang diterapkan dalam prosedur pembelian. Vaniabel yang digunakan dalam penelitian adalah tahap-tahap
proses pembelian yang balk. Data-data informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, dengan melaksanakan wawancara, pengamatan dan
penelitian kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif.
HasH penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada manajemen perusahaan, tetapi kelemahan tersebut tidak secara Iangsung
berdampak besar bagi perusahaan, tetapi akan menjaadi Iebih balk apabila pihak manajemen melakukan perbaikan-perbaikan guna eningkatkan
kinerja perusahaan di masa yang akan datang.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.09375 second(s)