Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap pengendalian internal fungsi pembelian pada PT XYZ dalam aspek organisasi, seleksi supplier, proses pembelian, penerimaan barang, sampai proses pembayaran. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari fungsi pembelian PT XYZ. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan Internal Control Questionnaire (ICQ) dan kertas kerja uji ketaatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen pembelian. Data yang digunakan oleh penulis untuk uji ketaatan adalah dokumen pembelian tahun 2018 secara sampling dengan menggunakan lima transaksi pembelian terbesar setiap bulannya. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa fungsi pembelian pada PT XYZ masih memiliki beberapa kelemahan dalam pengendalian internalnya. Penulis mendapati temuan yang menunjukkan beberapa kelemahan dari pengendalian internal fungsi pembelian PT XYZ. Atas temuan tersebut, penulis telah memberikan beberapa saran dan rekomendasi perbaikan agar efektivitas dan efisiensi fungsi pembelian PT XYZ dapat ditingkatkan dan dijalankan dengan baik. Perusahaan juga terbuka dengan saran-saran yang penulis sampaikan dan akan mempertimbangkan saran-saran tersebut untuk dilaksanakan kedepannya. |