Anda belum login :: 23 Nov 2024 14:11 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas Fungsi Pembelian pada PT. Kunto Bimo Perkasa
Bibliografi
Author:
Tarigan, Thia Margaretha
(Advisor);
Jati, Ratna Arum Kusuma Budi
Topik:
Audit
;
Internal Audit
;
Uji Bukti
;
Fungsi Pembelian
;
Standar Operasional Prosedur.
Bahasa:
(ID )
Penerbit:
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2019
Jenis:
Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext:
Ratna Arum Kusuma Budi Jati_Undergraduate Theses_2019.pdf
(4.82MB;
26 download
)
Abstract
Pentingnya fungsi pembelian bagi suatu perusahaan karena menyangkut ketersediaan persediaan serta barang dan jasa perusahaan oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan fungsi pembelian pada PT Kunto Bimo Perkasa ini telah mengelola fungsi pembelian dengan baik, efektif dan efisien dengan cara uji bukti (compliance test). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang akan dilakukan. Data pada penelitian ini bersumber dari data primer berupa wawancara dengan pemilik perusahaan yang dilakukan peneliti secara langsung. Data sekunder yang bersumber dari buku-buku dan penelitian terdahulu yang terkait. Peneliti penyimpulkan bahwa PT Kunto Bimo Perkasa memiliki pengendalian internal control yang lemah. Dengan begitu peneliti menyarankan agar PT Kunto Bimo Perkasa melengkapi standard operasional prosedur dan internal control perusahaan sehingga setiap kegiatan operasional perusahaan dapat dijalankan dengan baik dan lebih terarah.
Opini Anda
Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.171875 second(s)