Anda belum login :: 24 Nov 2024 11:09 WIB
Detail
BukuAudit Operasi Terhadap Fungsi Pembelian pada PT KINI Rantai Indonesia
Bibliografi
Author: Djohan, Widjaja (Advisor); Pinandita, Gervasius Putra
Topik: Audit Operasional; Prosedur Pembelian; Pengendalian lnternal
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2018    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext: Gervasius Putra Pinandita_Undergraduated Theses_2019.pdf (2.31MB; 16 download)
Abstract
PT KINI Rantai Indonesia merupakan perusahaan yang baru berdiri pada
pertengahan 2018 dengan bisnis yang bergerak dalam bidang perhotelan,
khususnya hotel kapsul yang populer pada awal 2018 dimana ditujukan untuk
solo traveler, ataupun untuk mereka yang ingin suasana baru dalam
menginap. Sebagai perusahaan baru tentu pengendalian internal sangat
dibutuhkan, sehingga penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis
sistem pengendalian internal atas kegiatan pembelian dan mengidentifikasi
kelemahan yang mungkin terjadi dari pengendalian internal atas kegiatan
pembelian perusahaan PT KINI Rantai Indonesia.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Internal Control
Questionnaire (ICQ), serta uji ketaatan perusahaan, yang digunakan untuk
menganalisis hasil pada penelitian ini serta melihat gambaran umum
perusahaan itu sendiri.
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, PT KINI Rantai Indonesia, dapat
disimpulkan bahwa perusahaan masih memiliki tingkat pengendalian internal
pada pembelian yang kurang baik, kurangnya job desk yang jelas
menyebabkan kurangnya batas-batas yang jelas ditiap divisi sehingga masih
dapat ditemukan kemungkinan terjadi tindakan fraud.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.15625 second(s)