Anda belum login :: 25 Nov 2024 01:35 WIB
Detail
BukuAudit Manajemen atas Fungsi Pembelian Barang Dagangan pada PT Wira Mustika Agung
Bibliografi
Author: NOVIANA, PAULA ; JOHANES HENDRA AMITA (Advisor)
Topik: Audit Manajemen; Pembelian Barang Dagangan
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext: Paula Noviana's Undergraduate Theses.pdf (2.39MB; 12 download)
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: FEA-3242
    • Non-tandon: tidak ada
    • Tandon: 1
 Lihat Detail Induk
Abstract
Proses pembelian merupakan langkah awal dan penting dalam setiap perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang,
karena merupakan titik awal dan proses bisnis perusahaan. Maka fungsi pembelian harus selalu dijalankan dan diawasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis memilih fungsi pembelian dan PT Wira Mustika Agung sebagai objek penelitiannya. Tujuan dan penelitian / audit mi adalah untuk mengetahui
tingkat efisiensi dan efektifitas dan perusahaan, mengevaluasi sistem pengendalian intern perusahaan, mengidentifikasi kebaikan dan kelemahan prosedur pembelian, serta memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada manajemen PT Wira Mustika Agung. Penelitian I audit yang dilakukan oleh penulis, menggunakan dua
metode pengumpulan data, yaitu penelitian I studi kepustakaan (library research) dan penelitian I studi lapangan (field research). Sample yang
digunakan oleh penulis dalam penelitian ml adalah sejumlah transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan antara periode September
sampai Desember 2006. Pengolahan data dilakukan secara manual dan menggunakan pertimbangan profesional. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan analisis yang telah
dilakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa, secara umum fungsi pembelian dan PT Wira Mustika Agung sudah dijalankan dengan cukup
efektif dan efisien yang dapat dilihat dan adanya kebijakan untuk melakukan pemesanan barang dengan metode ROP, tingkat persediaan minimum dan tingkat persediaan maksimum. Selain itu, dapat dilihat pula dan adanya bukti dokumen-dokumen pendukung yang bernomor urut dan selalu diotonisasi dengan memadai, senta bahwa sistem pengendalian intern dan prosedur
pembelian yang dijalankan penusahaan sudah cukup memadai, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki demi dapat meningkatkan kinerja, serta efisiensi dan efektifitas perusahaan di masa mendatang.
Oleh karena itu, dalam rangka mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, maka penulis membenikan rekomendasi
saran perbaikan kepada penusahaan dan telah ditanggapi dengan positif oleh pihak manajemen PT Wira Mustika Agung. Penulis mengharapkan agar
saran-saran tersebut dapat diterapkan dan dapat bermanfaat bagi perusahaan di masa kini dan yang akan datang.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.171875 second(s)