Anda belum login :: 30 Nov 2024 19:39 WIB
Detail
BukuPELAKSANAAN AUDIT MANAJEMEN : "EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS FUNGSI PEMBELIAN PADA PT. MITRA NIAGA MANDIRI"
Bibliografi
Author: Yanti, Liany Eka ; JOHANES HENDRA AMITA (Advisor)
Topik: audit manajemen; fungsi pembelian
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2005    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: FEA-3004
    • Non-tandon: tidak ada
    • Tandon: 1
 Lihat Detail Induk
Abstract
Pelaksanaan Audit Manajemen, Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Fungsi Pembelian pada PT Mitra Niaga Mandiri yang menjadi objek penelitian penulis bergerak dibidang rekondisi ulang mesin cetak, dilakukan untuk melihat dan menilai efisiensi dan efektivitas atas fungsi pembelian perusahaan, dan kebijakan, prosedur, serta sistem pengendalian intern yang telah dilaksanakan.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.203125 second(s)